职责:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;
2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;
3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;
4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;
6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。
职责:
1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;
2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;
3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;
4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;
5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;
6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;
7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;
8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;
9、参加项目的后续审计整改跟进工作;
10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;
11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;
2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;
3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;
4、较强工作责任心和团队合作精神;
5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;
6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。
职责:
1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;
2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;
5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;
6、协助公司内部控制制度的建立和完善;
7、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;
2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;
3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;
4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;
5、具备一定的抗压能力;
6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
职责:
1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。
2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。
3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。
4、负责审计档案管理。
任职资格:
学历: 本科及以上学历
专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理
工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)
具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。
计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件
英语:熟练
职责:
1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;
2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;
3、全面负责办事处的所有相关事宜。
任职资格:
1、会计或审计专业毕业;
2、具备良好的沟通以及团队协作精神;
3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。
职责:
1、协助制定部门审计计划;
2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;
3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;
4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;
2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;
3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;
4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。
责:
1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。
2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。
3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。
4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。
5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。
6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。
7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。
8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。
9、完成部门领导交办的其他工作
任职资格:
1. 学历要求:本科及以上
2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者
3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。
4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。
5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。
6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先
职责:
1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;
2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;
3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;
4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;
5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;
6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。
任职要求:
1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;
2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;
3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;
4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;
5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。
职责:
协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;
为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;
跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;
注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;
具备能独立完成指定的审计任务。
任职资格:
1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;
2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;
3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;
4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;
5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;
6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密
职责:
1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;
2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;
3、协助建立健全公司工程风控体系。
任职资格:
1、年龄:40 岁以内
2、学历:本科
3、专业: 审计、造价管理相关专业
职责:
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
职责:
1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4. 负责工程预结算审计、决算审计;
5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。
2. 3年以上工程审计工作经验。
3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。
4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。
5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。
6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。
职责:
1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;
2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;
3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;
4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;
5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;
6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;
7.对年度财务决算的审计质量进行监督;
学历及专业背景要求:
会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。
任职要求:
1.2年以上企业审计经验;
2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;
3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;
4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。
职责:
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
职责
1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;
2、具有会计师或审计师以上职称;
3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;
6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。
职责:
1、对集团各公司项目进行工程审计工作。
2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。
4、完成好上级领导交办的其他工作。任职
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;
2、熟悉建设工程项目管理流程;
3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;
4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。
职责:
1、参与公司及子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。
2、参与和指导公司及子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。
3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计。
4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。
任职要求:
1.全日制本科以上;
2.有建造师、造价师执业资格证优先;
3.良好的沟通表达和写作能力及团队合作意识,抗压能力强;
4.熟练使用工程造价软件;
5.能适应不定期出差。