经典的工厂会计职责(精选9篇)
第一条 严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规,掌握地方税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。
第二条 负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见。
第三条 负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。
第四条 负责公司财务人员的业务培训和工作指导。
第五条 建立健全电算化财务核算制度,遵守电算化财务核算的相关规定,合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条 正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性,为公司领导的决策提供可靠的数据支持。
第七条 对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。
第八条 参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第九条 协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第十条 负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。 第十一条 负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作,对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十二条 负责公司各类费用开支的控制和审核工作。 第十三条 负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十四条 季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计,并负责各项税费的催缴工作。
第十五条 完成领导交办的其他工作。
职位要求:
1、熟悉工厂材料成本核算
2、能熟练运用金蝶财务软件
3、做事有原则,具有强烈的责任心和服务意识,有团队精神
4、为人诚实、具备良好的职业操守,细心、耐心
5、薪资范围:4000-5000
工作地点:南海沙头工业
福利
1、餐补10/天,购买社保,定期每年会组织旅行两次
2、有意者可以拨打过来约见面试,非诚勿扰!
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岗位要求:
1、 财务、经济相关专业中专以上学历;
2、 具备较全面的企业会计、税务知识,
2、能独立处理生产企业的账务,熟悉成本管理,5年以上制造业工作经验;
3、熟练使用金蝶K3财务软件;
4、有良好的职业操守。
工作职责:
1、成本费用的归集、分配、核算及销售成本的结转;
2、产品成本分析、制造部门考核及费用控制、监督;
3、准确核算产品成本,审核相关单据,准确归集材料费用,合理分配各项期间费用;
4、每月编制成本分析报告,能根据BOM表,准确分析物料耗用损耗率;能对照标准工费率,及时发现工费异常;参与制定并监督执行公司成本控制方案,为公司降低运营成本提供数据支持;
5、指导ERP相关部门及相关人员对ERP流程的操作规范,核实生产工时报表正确性,编制公司有关成本报表,对每月的产品成本进行分析比较,提出改进意见;
6、K3中供应链存货核算、单据处理,跟踪、审核、分析对异常情况及时处理,纠正、督促相关责任人单据处理;
7、每月主持存货的清查盘点工作,根据财务清查中的盘盈、盘亏情况编制盘点表;
8、按日报生产日报表、销售日报表等相关报表。
9、日常纳税申报;
9、其他临时性事务。
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1、会计相关专业,中专以上学历;
2、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
3、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
4、熟练应用财务及Office办公软件
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1、财务、审计、金融等相关专业中专以上学历;
2、1年以上工厂会计工作经验,有会计证或注册会计师资格者优先;
3、熟悉会计核算流程,懂全盘账务;
4、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。
2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。
工厂会计岗位职责
3、建立健全各类日记账、明细账,正确运用会计科目编制记账凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。
4、每日根据供应商送交的送货对账单,与帐套中的采购入库单核对,保证应付账款正确无误。
财务:国家为了行使职能的需要而参与社会产品的分配以及由此而发生的国家与各有关方面的分配关系。在中国,一种观点认为,财政是由国家分配价值所发生的分配关系。这种价值分配,在国家产生前属于生产领域的财务分配,在国家产生后属于国家财政分配。
1.熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规,严格遵守国家的财经政策;
2.协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;
3.按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则,设置账务核算体系;
4.及时客观公正的进行账务和结算工作,及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
5.做好会计监督工作,严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
6.审查或参与拟定经济合同或其他经济文件,保障合同符合国家法律法规,保障公司合法利益;
7.编写财务报告,及时向领导汇报财务工作;
8.组织学习,提高会计人员的业务水平;
9.完成领导交办的其他工作。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核,确保帐帐相符,帐证相符,帐表相符;
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;
5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核协助公司领导做好财 务监督工作。能做好相关的财务分析,分析公司财政状况,向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议,优化收支预算;
6、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
7、做好税收方面事宜,协调对外审计,提供所需财会资料;
8、精通工厂成本核算,对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告。
1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2)会同有关部门拟定商品管理与核算实施方法。
3)根据经营计划、财务成本计划,结合库存和供应情况,审核商品采购计划,结合核定的资金定额,审查汇编商品采购用款计划,以控制商品采购成本。
4)认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往来明细账。
5)清理催收在途商品,对验收入库尚未付款的商品,月结要估价入帐。
6)和各供货厂家及单位保持友好关系,及时索取有关发票和单据。
7)月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的销售收入、成本、费用、税金、利润,进行损益分析与考核。
8)每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
9)每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账,保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销售政策,准确及时核算返利。
10)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。
11)认真编制记账凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12)积极配合其他会计工作。
13)定期向会计科主管述职。
14)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
15)保守公司机要秘密。
16)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
17)完成会计室主管交办的其他工作任务。
1、 严格按照成本核算办法,正确归集、分配生产费用、管理费用,负责项目成本、生产成本及各项预提与摊销等的统计、核算,编制成本费用报表,进行成本费用的分析。
2、 分析公司成本计划的完成情况,组织和指导各责任单位开展成本核算与成本管理工作。
3、 协助生产部建立在产品、半产品和成品的内部转移和出库、入库台帐,对在产品和自制半产品定期盘点,做到账实相符。
4、 拟定原材料,燃料、包装物等材料管理与核算的实施办法。了解材料的储备情况,监控呆滞积压的材料。审核材料供应计划和采购合同,防止盲目采购,监控超计划用款。参与库存材料的清查盘点,按规定对盘盈、盘亏和报废进行账务处理。
5、 负责采购合同和外协加工合同的付款管理,建立采购合同和外协加工合同应付款台帐,配合、督促采购人员及时处理暂付、应付等往来款项,核对供应商往来账目。
1、按照公司财务制度,执行公司财务会计核算和会计监督工作,保障财务核算的准确性,为公司经营管理提供财务依据。
2、负责复核各类凭证、财务报表等,确保帐项记载无误,账务合规;组织编制财务状况说明书和财务分析报告;对往来帐进行管理,负责对内对外往来帐目的核对工作;
3、对项目公司报表的编报原则和报表模板进行修改及完善,并督导子公司报表的编制;督促项目公司进行内部往来的核对工作;
4、按照税法规定,计算各种税额,照章纳税,并提出纳税筹划方案和建议;按时进行税务申报,并负责完成税款的缴纳;
5、配合财务经理对合同执行过程中的付款进行审核与对账工作;协助上级编制公司年度及长期的资金计划;协助财务经理完成部门财务预算,汇总公司财务预算;上级交办的其他工作
6、参与制订分公司费用管理办法制度;编制费用计划初稿;监督分公司各项费用计划的执行情况,出具考核通报经财务总监审核后下发。
7、分公司费用计划管理:办事处日常费用、市场推广费用、业务招待费计划执行控制分析考核,广告费标准的收集执行。额度清算,额度控制。
8、分公司费用资金管理:按时提报资金预算平衡表,每月二次按时提报费用指标预测。费用资金使用分配;费用资金的取得、使用监控,分公司个人借支清收。
9、审核广告费、服务费和物流费用报销单据,根据审核后的费用报销单在SAP录入全部费用凭证。包括日常费用、人员费用、广告费用、物流费用、服务费用。
10、费用台帐的登记:广告费台帐、费用抵顶台帐、消化前期费用台帐。专项费用使用情况台帐;负责录入工资费用项目在总部入帐金额。
11、商家销售费用台帐的报告收集、台帐登记、欠付提报、兑现核销。
1.必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。
6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。