审计主管工作职责内容(精选33篇)
岗位职责:
1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;
3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的.行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;
5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;
6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。
任职资格:
1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;
2、注册会计师和审计师(含)优先;
3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;
4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;
5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;
6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;
7、能适应短期出差。
1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的`归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;
2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;
5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3.监督审计问题的整改实施跟踪情况
4.完成上级领导下达的临时性事务。
1、参与实施内部财务审计工作;
2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);
3、参与实施专项审计;
4.参与实施尽职调查;
5、完善审计底稿和审计证据;
6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;
1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。
2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。
3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。
4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。
5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。
6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;
1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。
2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。
3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。
4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
1、配合审计总监完善公司内部审计制度。
2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。
3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。
4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。
5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;
4、审计资料的归类、存档及保管
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
岗位职责:
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核;
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;
3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;
2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。
3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;
4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;
职责描述:
1、编制集团各年度和季度的合并财务报表;
2、对集团内各子公司财务工作进行监督和管理;
3、对接外部审计师及评估师工作;
4、对外披露财务数据整理及审核。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,英语六级;
2、三年以上会计师事务所工作经验,有注册***书者优先;
3、较强的沟通能力、组织协调能力,原则性强。
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;
2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;
3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;
4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。
1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;
2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;
3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;
4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.开展经济责任审计及离任审计工作;
6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
7.完成领导安排的其他工作。
1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;
2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;
3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;
4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;
5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;
7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。
工作职责:
1、财务、审计类相关专业统招本科学历;
2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;
3、五年以上地产企业审计工作经验;
4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;
5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、能适应中长期出差。
任职资格:
1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;
2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;
3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;
4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。